一、开化县青少年宫概况 (一)主要职能 开化县青少年宫是一个以�嗌倌杲】党沙の�主线,拓展校外活动规模,开展一系列有益于青少年素质提升的艺术、文化、体育、科技等培训,举办夏令营、平安自护、流动少年宫等各种活动的一个公益事业财政全额事业单位。 (二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,开化县青少年宫部门决算包括:本级决算。 二、开化县青少年宫2014年部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 开化县青少年宫2014年本年收入合计 169.59 万元,其中:财政拨款收入 54.44 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 115.15 万元。 2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。 (二)支出决算总体情况 开化县青少年宫2014年本年支出合计 165.61 万元。 1.按支出功能分类,文化体育与传媒支出165.61万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出 68.59 万元,日常公用支出 97.02 万元,项目支出 0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 2014年结转下年 3.97 万元(含决算结余分配)。 (三)财政拨款支出决算情况 2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面: 1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务49.44万元,其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)5万元,主要用于青少年宫日常支出。 (四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实�使ぷ餍枰�,2014年因公出国(境)费支出 0 万元。 其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 2.公务接待费:2014年公务接待费支出 0 万元。 3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 0 万 元。 三、名词解释 (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用) 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 表一.xls 表二.xls 表三.xls |